索引号: bxsgyhxxhj-2026-00053 发布机构: 本溪市工业和信息化局
信息名称: 本溪市工业和信息化局2025年度部门决算 主题分类: 决算
发布日期: 2026-08-26 成文日期: 2026-08-26
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本溪市工业和信息化局2025年度部门决算

发布时间:2026-08-26 11:10:17 【字体:



辽宁省本溪市工业和信息化局

2025年度部门决算

 



   


第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分  附件


第一部分  部门概况

 

一、主要职责

    (一)组织贯彻国家新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的有关问题,拟订工业、信息化的发展规划并组织实施,推进工业供给侧结构性改革,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。

    (二)制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,起草相关地方性法规和市政府规章草案,负责工业和信息化行业管理工作,拟订并组织实施工业八大产业发展政策措施,指导行业质量管理工作。

    (三)分析工业经济发展趋势,提出调控目标和调节政策建议,负责日常工业经济的调控,监测分析工业运行态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决工业运行发展中的有关问题,负责工业应急管理、产业安全和参与国防动员有关工作,联络、协调驻溪中省直企业。

    (四)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、市级财政性建设资金安排的意见,按规定权限,管理国家、省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

    (五)拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策并组织实施,指导行业技术创新和技术进步,组织实施科技重大项目,推进相关科研成果产业化,推进信息技术应用,推动软件业,信息服务业和新兴产业发展。

    (六)负责《中国制造2025辽宁行动纲要》的组织实施与统筹协调工作,提出推进制造强市的工作措施和政策建议。

    (七)承担振兴装备制造业组织协调的责任,组织拟订先进装备,重大技术装备发展和自主创新的规划、政策,依托重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进先进装备、重大技术装备国产化,指导引进先进重大技术装备的消化创新

    (八)拟订并组织实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,协调推进相关重大示范工程。

    (九)依法行使全市电力管理职责,协调电力运营中的有关问题,培育电力市场,参与制定交通产业发展政策。

    (十)统筹推进全市工业和信息化融合发展,推进工业领域信息安全保障,指导协调通信运营业的发展,促进电信、广播电视和计算机网络融合。

    (十一)统一管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站),协调处理军地间无线电管理相关事宜,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。

    (十二)拟订军民融合产业发展规划,负责军队与地方武器装备科研生产重大项目的组织协调和军工单位与地方之间的服务协调工作,推动军民融合产业发展,推进军转民、民参军有关协调工作,负责民爆器材行业管理和核事故应急相关工作。

    (十三)负责中小微企业、乡镇企业、城镇集体经济发展的宏观指导和综合协调,拟订并组织实施发展规划和相关政策措施,监测分析发展动态,推动建立完善服务体系,协调解决有关重大问题。

    (十四)配合有关部门做好工业招商引资工作,参与工业重大招商引资活动,协调工业招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。

    (十五)指导工业企业加强安全生产工作,指导监督全市军工企业的安全生产工作,负责民用爆破器材生产和流通企业的安全生产监督管理工作。

    (十六)开展工业和信息化的对外合作与交流,按分工承担企业帮扶工作。

    (十七)承担本溪市军民融合发展委员会的日常工作。

    (十八)完成市委、市政府交办的其他任务。

    (十九)职能转变

    1.组织实施工业八大产业发展政策,推进工业领域供给侧结构性改革,加快推进先进装备制造业基地、重大技术装备基地和国家新型原材料基地建设。

    2.贯彻《中国制造2025》,协调推进《中国制造2025辽宁行动纲要》的实施工作,推动工业高质量发展。

    3.加快推进信息化和工业化融合发展,推动军民融合产业发展,培育壮大新动能。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市工业和信息化局2025年部门决算编制范围的预算单位包括:

    1.本溪市工业和信息化局(本级)

    2.本溪市工业和信息化服务中心(本溪市无线电监测站)


第二部分 2025年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计2,709.72万元,包括

1.财政拨款收入2,709.72万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入2,709.72万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。

与上年相比,今年收入总计减少290.20万元,下降9.67%。主要原因:项目资金减少

(二)支出总计2,709.72万元,包括

1.基本支出1,529.74万元,占支出总计的56.45%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出994.61万元;商品和服务支出116.60万元;对个人和家庭的补助417.83万元;资本性支出0.71万元。

2.项目支出1,179.97万元,占支出总计的43.55%。主要包括智改数转专项资金等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

与上年相比,今年支出减少290.20万元,下降9.67%。主要原因:项目支出减少

(三)年末结转和结余0.00万元

与上年相比,今年结转结余持平。主要原因无结转

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款支出2,709.72万元,其中:基本支出1,529.74万元,项目支出1,179.97万元。与上年相比,财政拨款支出减少290.15万元,下降9.67%,主要原因:项目资金减少。与年初预算相比,2025年度财政拨款支出完成年初预算的113.67%,其中:基本支出完成年初预算的133.80%,项目支出完成年初预算的95.13%。

二)一般公共预算财政拨款支出情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,709.72万元。按支出功能分类科目分,包括:

1.社会保障和就业支出244.86万元,具体包括:

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)109.97万元,主要是行政单位离退休费等支出。完成年初预算的96.31%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)9.46万元,主要是事业单位离退休费等支出。完成年初预算的102.05%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)92.84万元,主要是机关事业单位基本养老保险费等支出。完成年初预算的105.81%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)28.46万元,主要是机关事业单位职业年金等支出。完成年初预算的82.04%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)4.13万元,主要是伤残抚恤等支出。完成年初预算的99.52%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是变动。

2.卫生健康支出49.21万元,具体包括:

1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)36.17万元,主要是行政单位医疗等支出。完成年初预算的105.02%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)13.04万元,主要是事业单位医疗等支出。完成年初预算的108.04%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3.资源勘探工业信息等支出2,288.87万元,具体包括:

1)资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业(款)行政运行(项)911.50万元,主要是人员经费和公用经费等支出。完成年初预算的159.46%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是丧葬抚恤金增加。

2)资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业(款)无线电及信息通信监管(项)143.81万元,主要是无线电运行维护等支出。完成年初预算的88.78%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是运行维护项目未全部完成。

3)资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业(款)事业运行(项)197.40万元,主要是人员经费和公用经费等支出。完成年初预算的105.79%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4)资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业(款)其他工业和信息产业支出(项)52.98万元,主要是智造强省资金等支出。完成年初预算的5.09%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金减少。

5)资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)983.18万元,主要是智造强省资金等支出。完成年初预算的11946.29%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金增加。

4.住房保障支出126.77万元,具体包括:

1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)74.99万元,主要是住房公积金等支出。完成年初预算的100.6%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)51.78万元,主要是购房补贴等支出。完成年初预算的368.54%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况

2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出11.81万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格合理使用“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.26万元,公务用车购置及运行维护费11.55万元。

1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无因公出国(境)费2025年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2025年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无因公出国(境)等。

2.公务接待费0.26万元,占“三公”经费支出的2.20%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格公务接待费管理2025年国内公务接待累计2批次、16人、0.26万元,主要用于接待赛迪研究院规划研究所调研走访及北京中车赛德铁道电气科技有限公司合作洽谈等;其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费比上年减少0.03万元,下降10.34%,主要是厉行节约,减少公务接待费支出等原因。

3.公务用车购置及运行费11.55万元,占“三公”经费支出的97.80%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格合理使用公务用车运行费与上年持平,主要是严格合理使用公务用车运行费等原因。

其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费11.55万元,主要用于车辆保险费,油费电费、修理费等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,529.75万元,其中:人员经费1,412.44万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;公用经费117.31万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

一)机关运行经费支出情况

2025年机关运行经费支出85.50万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年减少6.02万元,下降6.58%,主要原因是厉行节约,减少机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况

2025年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2025年12月31日,共有车辆3辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车2辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效情况

    根据预算绩效管理要求,本部门组织对2025年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及迟永杰医药费、专项业务三方评审鉴定费、硅石和石灰石资源利用评价以及产业链构建项目、6.30拖欠企业账款、专家评审咨询及授课费预算支出项目5个,涉及资金183万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)99.76分。《预算项目(政策)绩效自评表》见附件

    组织对本溪市工业和信息化局(本级),本溪市工业和信息化服务中心(本溪市无线电监测站)2个单位开展整体绩效自评,涉及资金1143.35万元,自评平均分98.66分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。



第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

    16.一般公共服务(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    17.一般公共服务(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管(项):反映除上述项目以外其他工业和信息产业监管支出。

    18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

    19.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    20.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

    21.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

    22.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    23.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

    24.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

    25事业运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

    27.绩效目标:指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分,绩效目标分为部门(单位)整体绩效目标、项目绩效目标。部门(单位)整体绩效目标是指市直部门(单位)按照确定的职责,利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果;项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。

    28.绩效目标管理:指以绩效目标为对象,以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。

    29.一般公共服务(类)工业和信息产业监管(款)无线电及信息通信监管(项):反映无线电及信息通信行业监管方面的支出。

    30.政府购买服务:指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。



第四部分2025年度部门决算



收入支出决算总表

公开01表

部门:辽宁省本溪市工业和信息化局


单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,709.72

一、一般公共服务支出

32


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39

244.86


9


九、卫生健康支出

40

49.21


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

2,288.87


15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

126.77


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

2,709.72

本年支出合计

58

2,709.72

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

59


年初结转和结余

29


年末结转和结余

60



30



61


总计

31

2,709.72

总计

62

2,709.72

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。


收入决算表

公开02表

部门:辽宁省本溪市工业和信息化局


单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,709.72

2,709.72






208

社会保障和就业支出

244.86

244.86






20805

行政事业单位养老支出

240.73

240.73






2080501

行政单位离退休

109.97

109.97






2080502

事业单位离退休

9.46

9.46






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

92.84

92.84






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

28.46

28.46






20808

抚恤

4.13

4.13






2080802

伤残抚恤

4.13

4.13






210

卫生健康支出

49.21

49.21






21011

行政事业单位医疗

49.21

49.21






2101101

行政单位医疗

36.17

36.17






2101102

事业单位医疗

13.04

13.04






215

资源勘探工业信息等支出

2,288.87

2,288.87






21505

工业和信息产业

1,305.69

1,305.69






2150501

行政运行

911.50

911.50






2150508

无线电及信息通信监管

143.81

143.81






2150550

事业运行

197.40

197.40






2150599

其他工业和信息产业支出

52.98

52.98






21599

其他资源勘探工业信息等支出

983.18

983.18






2159999

其他资源勘探工业信息等支出

983.18

983.18






221

住房保障支出

126.77

126.77






22102

住房改革支出

126.77

126.77






2210201

住房公积金

74.99

74.99






2210203

购房补贴

51.78

51.78






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。


支出决算表

公开03表

部门:辽宁省本溪市工业和信息化局


单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,709.72

1,529.74

1,179.97




208

社会保障和就业支出

244.86

244.86





20805

行政事业单位养老支出

240.73

240.73





2080501

行政单位离退休

109.97

109.97





2080502

事业单位离退休

9.46

9.46





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

92.84

92.84





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

28.46

28.46





20808

抚恤

4.13

4.13





2080802

伤残抚恤

4.13

4.13





210

卫生健康支出

49.21

49.21





21011

行政事业单位医疗

49.21

49.21





2101101

行政单位医疗

36.17

36.17





2101102

事业单位医疗

13.04

13.04





215

资源勘探工业信息等支出

2,288.87

1,108.90

1,179.97




21505

工业和信息产业

1,305.69

1,108.90

196.79




2150501

行政运行

911.50

911.50





2150508

无线电及信息通信监管

143.81


143.81




2150550

事业运行

197.40

197.40





2150599

其他工业和信息产业支出

52.98


52.98




21599

其他资源勘探工业信息等支出

983.18


983.18




2159999

其他资源勘探工业信息等支出

983.18


983.18




221

住房保障支出

126.77

126.77





22102

住房改革支出

126.77

126.77





2210201

住房公积金

74.99

74.99





2210203

购房补贴

51.78

51.78





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:辽宁省本溪市工业和信息化局


单位:万元

 

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,709.72

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

244.86

244.86




9


九、卫生健康支出

41

49.21

49.21




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

2,288.87

2,288.87




15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

126.77

126.77




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

2,709.72

本年支出合计

59

2,709.72

2,709.72



年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60





  一般公共预算财政拨款

29



61





  政府性基金预算财政拨款

30



62





  国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

2,709.72

总计

64

2,709.72

2,709.72



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:辽宁省本溪市工业和信息化局


单位:万元

 

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,709.72

1,529.74

1,179.97

208

社会保障和就业支出

244.86

244.86


20805

行政事业单位养老支出

240.73

240.73


2080501

行政单位离退休

109.97

109.97


2080502

事业单位离退休

9.46

9.46


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

92.84

92.84


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

28.46

28.46


20808

抚恤

4.13

4.13


2080802

伤残抚恤

4.13

4.13


210

卫生健康支出

49.21

49.21


21011

行政事业单位医疗

49.21

49.21


2101101

行政单位医疗

36.17

36.17


2101102

事业单位医疗

13.04

13.04


215

资源勘探工业信息等支出

2,288.87

1,108.90

1,179.97

21505

工业和信息产业

1,305.69

1,108.90

196.79

2150501

行政运行

911.50

911.50


2150508

无线电及信息通信监管

143.81


143.81

2150550

事业运行

197.40

197.40


2150599

其他工业和信息产业支出

52.98


52.98

21599

其他资源勘探工业信息等支出

983.18


983.18

2159999

其他资源勘探工业信息等支出

983.18


983.18

221

住房保障支出

126.77

126.77


22102

住房改革支出

126.77

126.77


2210201

住房公积金

74.99

74.99


2210203

购房补贴

51.78

51.78


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:辽宁省本溪市工业和信息化局


单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

994.61

302

商品和服务支出

116.60

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

344.80

30201

  办公费

15.15

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

209.15

30203

  印刷费

0.69

30702

  国外债务付息


30103

  奖金

130.19

30204

  手续费


310

资本性支出

0.71

30106

  伙食补助费

14.81

30205

  水费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资

47.60

30206

  电费


31002

  办公设备购置

0.71

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

92.84

30207

  邮电费

2.02

31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费

28.46

30208

  取暖费

10.49

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

49.21

30209

  物业管理费

5.91

31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费


30211

  差旅费

4.68

31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

2.54

30212

  因公出国(境)费用


31008

  物资储备


30113

  住房公积金

74.99

30213

  维修(护)费


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30214

  租赁费

0.05

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出


30215

  会议费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

417.83

30216

  培训费


31012

  拆迁补偿


30301

  离休费

47.76

30217

  公务接待费

0.26

31013

  公务用车购置


30302

  退休费

63.70

30218

  专用材料费


31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30224

  被装购置费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金

305.06

30225

  专用燃料费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助


30226

  劳务费

8.11

31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30227

  委托业务费


312

对企业补助


30307

  医疗费补助


30228

  工会经费

9.25

31201

 资本金注入


30308

  助学金


30229

  福利费


31203

 政府投资基金股权投资


30309

  奖励金


30231

  公务用车运行维护费

11.55

31204

 费用补贴


30310

  个人农业生产补贴


30239

  其他交通费用

42.96

31205

 利息补贴


30311

  代缴社会保险费


30240

  税金及附加费用


31206

 其他资本性补助


30399

  其他对个人和家庭的补助

1.31

30299

  其他商品和服务支出

5.49

31299

 其他对企业补助








399

其他支出








39907

  国家赔偿费用支出








39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴








39909

  经常性赠与








39910

  资本性赠与








39999

  其他支出


人员经费合计

1,412.44

公用经费合计

117.31

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:辽宁省本溪市工业和信息化局


单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:辽宁省本溪市工业和信息化局


单位:万元

 

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。


财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:辽宁省本溪市工业和信息化局


单位:万元

 

   

预算数

决算数

   

11.81

11.81

1、因公出国(境)费



2、公务接待费

0.26

0.26

3、公务用车购置及运行费

11.55

11.55

其中:(1)公务用车运行维护费

11.55

11.55

     2)公务用车购置费



注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

    其中:预算数为全年预算数,反映经调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

021001本溪市工业和信息化局本级-210500000迟永杰医药费自评表.xls

021001本溪市工业和信息化局本级-210500000硅石和石灰石资源利用评价以及产业链构建项目自评表.xls

021001本溪市工业和信息化局本级-210500000专家评审咨询及授课费自评表.xls

1021001本溪市工业和信息化局本级-210500000专项业务三方评审鉴定费自评表(1).xls

021001本溪市工业和信息化局本级-2105000006.30拖欠企业账款自评表.xls

021001本溪市工业和信息化局本级自评表.xls

021002本溪市工业和信息化服务中心(本溪市无线电监测站)自评表.xls